- 索 引 号:3704003704900002/2025-00008
- 主题分类:年度重点工作任务执行和落实情况
- 发布机构:财政金融局
- 成文时间:2024年12月13日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年12月13日
- 标 题:中共枣庄高新区财政金融局党组关于区党工委第二巡察组反馈意见整改进展情况的通报
- 效力状态:有效
中共枣庄高新区财政金融局党组关于区党工委第二巡察组反馈意见整改进展情况的通报
根据区党工委统一部署,2024年2月22日至4月6日,对区财政金融局党组开展了常规巡察。5月10日,区党工委第二巡察组向区财政金融局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求,现将巡察整改进展情况予以公布。
一、整改工作基本情况
坚决扛起巡察整改政治责任,收到巡察反馈意见后,局党组第一时间成立巡察整改工作领导小组,统筹谋划、组织调度、督导推进整改工作。制定《中共枣庄高新区财政金融局党组关于落实区党工委第二巡察组巡察反馈意见的整改方案》,明确30条整改措施,建立整改台账,对整改问题实行专项工作负责制,由班子成员牵头,责任科室组织实施,确保整改责任落实到位。多次组织召开局党组会议、党组理论学习中心组会议,传达学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述,认真落实党中央关于加强巡视整改的决策部署和省市委、区党工委工作要求。局党组深刻认识到,巡察是对局党组的一次“政治体检”,也是履行财政职责的一次全面检阅,更是忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的重要检验,区党工委第二巡察组指出的问题实事求是、全面客观,提出的意见中肯深刻、明确具体,充分体现了全面从严治党政治要求,具有很强的指导性、针对性、操作性,局党组完全接受、照单全收。同时,多措并举完善制度,坚持以制度建设固化整改成效,保障积极财政政策加力提效,为我区高质量发展提供坚实的财力保障。
二、区党工委巡察组反馈意见整改进展情况
区党工委第二巡察组共反馈问题4个方面11个大项,区财政金融局党组将巡察组反馈问题梳理分解整改任务30个,已整改完成29个,其中长期任务取得阶段性成效并长期坚持29个,继续整改1个。
(一)关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深入,推动全区财政工作高质量发展有欠缺”方面问题
1.关于“理论武装不到位”问题
(1)针对“第一议题”制度执行不严格问题
整改进展情况:一是局党组已于巡察反馈后及时召开党组(扩大)会议学习了“第一议题”制度相关材料,会上,局党组书记、局长强调要进一步提升对“第一议题”制度的重要认识;并组织全体人员开展“第一议题”制度专题培训,详细讲解制度的重要性和具体内容,提高认知水平和执行力。同时,今后定期开展制度执行情况的自查和互查,及时发现和纠正问题,形成良好的执行氛围。将“第一议题”制度执行情况纳入内部考核体系,提高执行积极性。二是不折不扣落实“第一议题”相关制度,巡察反馈至今,党组(扩大)会共计召开2次,已全部落实“第一议题”制度,深入传达学习习近平总书记近期重要讲话和重要指示批示精神,并结合财政工作,提出贯彻落实意见。建立健全问责机制,对执行不力的部门和责任人进行严肃追责,提高制度的权威性和执行力。
(2)针对传达学习不及时不全面问题
整改进展情况:一是强化理论武装。积极主动学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神,及时补充学习2023年9月习近平总书记视察枣庄重要讲话精神,把每一点领会深、领会透,做到知其言更知其义、知其然更知其所以然。二是重视理论与业务实践相结合。深刻把握政治与业务一体两面的关系,多组织本部门开展财政、金融业务、法律法规等业务学习加强学习思考,善于归纳总结,掌握科学方法,不断增强综合素质。三是重视财政干部队伍建设。不断提高行政能力、树立开拓创新的意识、增强自身责任感和使命感,带头树立创新意识,发扬创新精神,用行动去涵养敢于创新的精神,优化思维、优化方式,创新思路、方法和机制,用新理念、新方法、新思想去谋划、推动工作,在工作中做到开拓进取、勇于创新、与时俱进。
(3)针对理论学习中心组学习不严不实问题
整改进展情况:一是提高思想认识。局党组组织学习相关党内法规,规范理论学习中心组学习内容和流程,确保应学尽学。二是扩大学习范围。针对理论学习不务实,结合主题教育,精心组织每月主题党日活动,巡察至今共召开4次全体人员会议,学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话重要批示精神。
2.关于“主题教育不扎实”问题
(1)针对组织实施不合实际问题
整改进展情况:一是加强学习宣传力度。用新理念、新方法、新思想去谋划、推动工作,树牢“另辟捷径”的思想,主动用长远眼光谋划工作和未来,联系实际求创新,决不能“不求实效,草草了事”,要以实干推进工作、用实践来指导工作。二是制定学习举措要实。根据实际情况制定学习目标,在实际学习中要紧跟习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,要学有所悟,学有所想,学有所用。三是务实工作作风。用好“学习强国”“山东省干部网络学院”等各类学习平台,全面提升理论学习的效果,切实把学习成果转化为谋划工作、推动工作的思路和动力。
(2)针对理论学习学而不实问题
整改进展情况:一是坚持理论学习求实。通过中心组理论学习、专题研讨、自学研读、走访调研等多种形式,系统掌握党的科学理论思想体系,提高理论水平。二是坚持理论学习与业务工作紧密结合。聚焦重要会议精神和文件要求学习,同时重视各分管工作紧密相关的内容,加强对于党的建设、纪检监察、意识形态等领域的学习和研究。三是加大主题教育整改力度。认识到主题教育整改的主动性和紧迫性,严肃落实整改问题,结合实际,加强业务与理论交流和深钻细研,针对党组班子问题查摆和整改措施要落实到位,不可大而化之。
3.关于“主管领域工作落实有差距”问题
(1)针对统筹谋划财政增收动能不足问题
整改进展情况:一是做好牵头工作,按月、按季度向税务、街道办事处下达收入计划,督促3个街道办事处抓好财税工作。同时,为提高街道抓收入积极性,制定《关于街道办事处财政结算体制有关事项的通知》,按照街道税务收入实现数拨付调度款。二是充分利用区级经济运行分析平台,通过考核方式,督促经济发展局、国土住建局等部门及时上传信息,强化对房地产行业的监管,深挖新增税源。税务部门已通过分析筛查出房地产企业欠税3000余万元,通过以上措施,2024年1-7月份税收比重63.7%,较2023年有所提高。
(2)针对推进企业上市成效不明显问题
整改进展情况:一是制定企业上市培育计划。全方位推进辖区企业上市进程,分行业建立上市企业后备资源库,依托有实力的券商,为企业提供规范辅导、债券发行等针对性服务。二是聚焦海王星辰加速上市步伐。尽快解除海王星辰公司对关联方海王集团、控股股东海合投资共计约70亿元的担保,完成浙商银行、兴业银行质押解除报告及批复,解除控股股东的质押担保,加速推动海王星辰尽快申请验收。
(3)针对重点领域监管不够严格问题
整改进展情况:一是在工程项目跟踪审计的监管上,加强到现场监督检查力度,增加在建工程现场审计监督检查频率,分别赴科云大厦项目、宏图河及复元三路改造工程、深圳路、复兴路、光明路迎检、蒋庄二期回迁房等工程的现场,确保每月达到至少3次;坚决落实现场监督“四必到”制度,建立在建工程基础完成、主体完成、竣工验收等重点形象节点即报即到督查制度,工程进度款资金审核必到现场核查制度,重点审核工程形象进度及进度款拨付情况,比如在复元三路北部通车主体完成节点、蒋庄二期主体封顶等项目及时进行现场督查;对现场督查发现的问题,按项目拉出清单,提出解决方案,督促相关单位积极整改。二是重新建立了月度经济运行分析制度。按月对国有企业的资产、负债、营业收入、利润、工资总额等多项重点指标进行统计分析,利用国资月报形成运行分析报告。三是实现常态化监管。梳理、整合区国资办各类日常监管统计报表,明确分析范围、内容及报送时限,推动国资国企经济运行分析常态化、规范化、制度化。四是优化分析质量。指导监管企业以财务监测数据为抓手,结合投融资、项目建设、招商引资和资产运营等重点关注事项,深度挖掘关键指标、数据变动所反映的经营实际,切实提高经济运行分析报告质量。
关于“国企监管不严”问题。一是约谈主要人员。与汇丰公司法人、财务就汇丰公司的主要业务、账务情况等进行了解,初步摸清汇丰公司的业务规模,复杂程度,为进一步整改提供方向。二是加强财务监管。将汇丰公司的相关数据纳入2023年国资快报的统计范围,掌握汇丰公司的财务状况和经营成果以及潜在的风险因素,并针对财务不完备事项进行整改。三是进行整合代管。为了高新区发展筹建了山东欣兴投资集团有限公司,下一步汇丰公司将由新集团代管,配备关于财务、风险、内控的管理人员,进一步加强对汇丰公司的监督管理。
4.关于“金融助力高质量发展有短板”问题
(1)针对普惠金融工作成效不足问题
整改进展情况:一是配合联络国家金融监管总局枣庄分局加大对金融贷款支农支小力度,提高中小微企业贷款幅度和范围。推进建立“全生命周期、多维度、全覆盖”普惠金融支持、持续拓展各类金融产品的推广、解决小微企业融资难等问题。二是配合联络国家金融监管总局枣庄分局协调辖区银行加大“支农、支小”放贷力度,提高放款总量,实现贷款增量扩面,多频次召开“相亲角”政银企对接会,协调联络银行对中小微企业实现应放尽放,此项指标不再考核区(市)地方政府,由国家金融监管总局枣庄分局考核辖区银行。
(2)针对金融风险防控有短板问题
整改进展情况:一是围绕目标,配合国家金融监管总局枣庄分局,协调银行建立健全控制不良贷款率和不良贷款率降幅工作长效机制,强化化解措施,明确各银行任务目标和职责分工,落实落细降低不良贷款率各项措施。二是多措并举,成功化解4.64亿元不良贷款。2024年3月成功化解八一水煤浆热电公司4.64亿元(工行薛城支行2.21亿元、中行薛城支行2.43亿元)的不良贷款,均通过总行批复由关注类贷款转为正常贷款。2024年6月根据银行报送数据统计,全区不良贷款余额0.566亿元,不良贷款率0.57%,不良贷款率下降5.15%,有效防控不良贷款增加。三是织密织牢风险防护网。配合国家金融监管总局枣庄分局采取措施化存量控增量,推动风险防控关口前移,协助建立完善维护金融稳定长效机制,持续提升金融治理能力现代化水平,此项指标不再考核区(市)地方政府,由国家金融监管总局枣庄分局考核辖区银行。
(二)关于“制度执行刚性不足,持续推动作风建设不深入”方面问题
1.关于“财政资金支出管理不精准”问题
(1)针对审核把关不严格问题
整改进展情况:一是持续强化采购人责任意识,落实采购人主体责任,进一步优化营商环境、防范廉政风险,组织全区22个采购人根据实际情况,编制本单位政采内控。二是建立采购人专员制度,落实采购人主体责任,加强业务沟通,要求每个采购单位确定1名专管员。三是全面提升采购业务人员专业水平,5月23日,在管委会视频会议室召开业务培训会,财政金融局资金管理科室业务骨干、各部门(单位)、各街道政府采购相关业务人员以及各政府采购代理机构参与了此次培训。会议主要培训了政府采购及政府购买服务等相关政策、预算管理一体化相关系统功能应用、新版齐鲁云采网上商城系统功能应用等。强调采购人发挥政府采购的主体责任,推进各项政府采购政策落实到位。四是对各采购人做好提醒工作,全面落实政府采购政策,加强政府采购组织形式的监管。
(2)针对记账凭证缺少附件问题
整改进展情况:一是加强经费支出中的委托业务费的审核,首先要求提供选择第三方服务的依据,包括公开询价、招标、竞争性磋商等方式的材料,其次提供委托业务费的正规发票及明细,最后要求提供盖章签字完整的委托合同及约定的验收报告。二是及时整改巡察问题,针对2020年8月支付资产评估费26万余元、2020年12月支付资产评估费23万余元,均未附与第三方公司签订的相关合同的问题,已经将与第三方公司签订的相关合同附在原始凭证后面,并将全年的凭证进行检查,未有再缺少附件的情况。三是加强今后凭证附件的审核管理,对单据中缺少相关重要附件的情况要求整改完毕后才能予以付款。
(3)针对费用支出单据填写不规范问题
整改进展情况:一是加强经费支出中的差旅费审核,严格执行公务出差审批制度,规范审批流程,从严审核把关。将出差审批单作为财务报销的凭证之一,无特殊情况不得事后补办出差审批手续,不得以事后差旅费报销审批代替事前公务出差审批。从严控制差旅人数和天数,对无明确公务目的、无实质公务内容的一律不得批准,严禁以公务差旅名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。出差人员应当自行用餐,凡由接待单位统一安排用餐的,应当向接待单位交纳伙食费。二是及时整改巡察问题,针对2023年9月区政财金融局差旅费支出签批单填报“伙食补助”和“市内交通补助”标准颠倒”的问题,已对相关人员进行业务指导及加强财务审核把关,将差旅费报销错误的差额进行补充。三是加强费用支出单据填写规范,差旅费报销要严格执行差旅费管理办法及开支标准,按照规定等级和限额标准报销城市间交通费和住宿费,从严审核报销伙食补助费和市内交通,对于费用支出单据填写不规范的单据,一律不予报销。
2.关于“财经法规执行不严”问题
(1)针对费用报销时间跨度大问题
整改进展情况:一是严格执行财务管理制度,及时完整准确报销日常经费,费用报销时间要求控制在一个会计年度内,对于费用支出的单据未在规定时间范围内报销,一律不予报销。二是及时整改巡察问题,针对2021年4月、5月两笔接待费共1371元,于2022年5月报销记账,超过一个会计年度的问题,已要求相关科室尽快报销付款单据,只能报销一个会计年度的单据。三是拟计划出台《局内部单据报销管理办法》,进一步规范单据报销流程化、程序化,组织相关培训,保障应知尽知,加强对经费报销工作的管理和指导。(2)针对账务处理不正确问题
整改进展情况:一是严格遵守《会计法》和政府会计准则,规范政府的会计核算,政府会计主体应当以实际发生的经济业务或者事项为依据进行会计核算,如实反映各项会计要素的情况和结果,保证会计信息真实可靠。二是及时整改巡察问题,针对2023年报销税务审查费91万余元,实际支付20万元,71万余元欠款未计入其他应付款,不能正确反映债务情况的问题,已将71万余元欠款计入其他应付款,保证账实相符。三是规范账务处理,清查债权债务,对所有往来款项要加强结算、核对,集中清理前期未挂账明细,统一进行往来账务处理,真实准确反映单位债权债务情况,保证账账相符,账实相符。
(3)针对合同签订不规范问题
整改进展情况:一是加强经费支出中的委托业务费的审核,首先要求提供选择第三方服务的依据,包括公开询价、招标、竞争性磋商等方式的材料,其次提供委托业务费的正规发票及明细,最后要求提供规范的盖章签字日期完整的委托合同及约定的验收报告。二是及时整改巡察问题,针对报销2022年3月公益短片制作费用3000元、2022年12月购买浪潮服务器2台47万余元,合同无签订日期、无经办人或负责人签字的问题,已将上述合同进行完善,补充签订了合同日期,经办人或负责人签字完毕。三是加强委托业务合同管理规范,要求合同必须条款明确,格式完整,相关各方签字盖章完整规范,合同签订日期落款明确。
3.关于“预算资金管理不到位”问题
(1)针对预算编制精准度不高问题
整改进展情况:一是通过加强预算编制管理,细化预算编制精度等措施,截至目前区经发局、区科技局按照2024年预算安排执行。二是通过进一步与国土住建部门沟通加快土地出让力度,截至2024年8月底政府基金预算收入为36730万元。
(2)针对预算编制不全面问题
整改进展情况:通过改进预算编制质量,加强预算编制与实际需求的衔接,预算部门结合工作计划和项目进度合理编制预算等措施,截至目前区科技局未出现临时追加2024年预算情况。
(3)针对部门预算安排不科学问题
整改进展情况:一是通过加强与预算部门信息沟通,充分了解预算部门年度工作安排和实际资金需求等措施,2024年预算编制更加科学化,项目支出更加合理化,预算调整更加规范。二是通过严格控制预算审核、按照收支平衡的原则合理安排各项资金等措施,截至目前区财政金融局未出现无预算超预算支出情况。
4.关于“工作作风不严实”问题
(1)针对工作报告照抄照搬问题
整改进展情况:一是提高思想认识。组织相关人员认真学习关于工作严谨性和原创性的重要意义,强化责任意识,杜绝照抄照搬行为。二是全面自查自纠。对所有过往的工作报告进行全面梳理和检查,不仅限于指出的问题,主动查找可能存在的类似情况,一并进行整改。三是加强审核把关。建立严格的报告审核流程,明确各级审核人员的职责,确保报告内容准确。通过以上措施,相关工作人员对以往工作报告进行了全面的梳理和检查,将相关不合规字样进行删改,杜绝2024年度民主生活会出现此类问题。
(2)针对数据上报审核不严问题
整改进展情况:进一步提高认识,意识到业务数据严谨重要性,加强业务数据审核,切实做好做实信息报送工作。同时,完善政府信息管理流程,严格上报数据审核环节。一是强化数据审核意识,让数据报送人及数据审核人意识到严重性,意识到数据真实的必要性及重要性,进一步提升部门的工作效率和质量。二是对政府信息公开工作实行全流程管理,明确经办人员、科室负责人、分管领导分别审核的把关机制,重要信息须局主要负责人把关审签,最大限度保证公开内容经得起审查。三是加强科室之间衔接沟通互动,明确岗位权限和责任,加强对资料报送、审核、信息公开等各环节的监管,强化内部监督。
(三)关于“落实党的组织路线有差距,基层党建工作不够扎实”方面问题
1.关于“党组核心作用发挥不够”问题
(1)针对党组执行工作规则不严格问题
整改进展情况:一是严格落实党组执行工作细则。严格落实“三重一大”制度,针对“三重一大”事项将提交局党组会议进行研究与执行,切实整改“以局长办公会代替党组会议决策”的问题。二是加强指导力度。严格落实执行过程中指导督查,抓普遍教育与联系党员思想工作相结合,确实发挥党组核心作用。三是狠抓工作落实。针对大额资金使用事项今后工作均要上会研究,针对局班子成员分工及人员调整,已及时补充形成会议纪要存档。
(2)针对落实主体责任有差距问题
整改进展情况:一是落实主体责任。在开展“廉情十分钟”活动的同时,落实每半年应当至少召开1次专题会研究全面从严治党工作要求,在理论学习中,将理论思想贯彻到日常工作思路、举措、办法之中去。二是深入全面从严治党和党风廉政建设理论学习。把握其淬炼思想背后蕴含着的坚定理想信念、真挚人民情怀、高度自觉自信、无畏担当精神。三是细化学习内容和举措。落实“三会一课”制度,扎实开展党风廉政建设,严格执行党内政治生活准则,遵守党的政治纪律,不断提高政治判断力、领悟力、执行力。
(3)针对意识形态工作责任制抓而不实问题
整改进展情况:一是完善工作机制。 建立健全意识形态工作责任制实施细则,明确分工和职责。制定具体的工作流程和规范,确保意识形态工作有章可循。加强对意识形态工作的组织领导,每年专题研究意识形态工作不少于2次。二是强化工作要求。突出问题导向,注重分析研判意识形态领域情况,开展全面、深入的意识形态工作自查,杜绝走过场现象。对重大事件、重要情况、重要社情民意中的倾向性苗头性问题,有针对性地进行引导。三是严格材料审核。建立民主生活会个人对照检查材料审核机制,由专人负责审核意识形态相关内容, 对不符合要求的材料,责令相关人员及时修改完善。通过以上措施,对以往的自查报告都进行了认真审查和整改,相关人员及时修改完善。民主生活会个人对照检查材料重新审核一遍,未提及意识形态的材料全部重新修改完善,杜绝2024年度民主生活会出现此类问题。
(4)针对培养选拔专业化人才力度不够问题
整改进展情况:一是深入研究借调人员去留问题。对目前的借调状态人员和所属科室的科室负责人、分管领导开展座谈交流,充分了解当前工作情况和需求,确认借调的必要性、持续性和工作保密性。二是加强内外部协调沟通。结合局内人员不足问题以及长期借调人员情况,积极沟通组织部门、借调单位,争取专业化人员补位工作、争取借调人员转岗工作。三是强化工作质效提高专业知识。为了提高借调人员工作能力、业务水平、安全意识等要素,积极组织、参与相关培训。
2.关于“党建工作规范化落实不到位”问题
(1)针对党务工作不规范问题
整改进展情况:一是务实工作作风。针对党支部活动情况汇报雷同、会议照片相同等问题,已及时修改。二是规范党务工作。党务工作无小事,对于党务工作中细碎的工作要务实严谨,再三检查修正。三是提高党务工作者业务水平。加强学习思考,善于归纳总结,掌握科学方法,不断增强综合素质。
(2)针对发展党员不严肃问题
整改进展情况:一是严肃党员发展流程。对于党员档案材料出现的问题及错误及时修改补正。充分认识到发展党员工作的重要性。夯实工作责任,确保发展党员工作有序开展。二是规范工作程序。严格按照《中国共产党章程》和《中国共产党发展党员工作细则》规定,规范发展党员程序,明确工作流程,把好入口关,确保新发展党员具备较高的政治素质、思想觉悟和组织观念。三是加强教育培训。通过举办发展党员工作培训班、专题讲座、组织自学等方式,加强对党务工作者的教育培训,提高业务能力和政策水平。
(3)针对党费收缴不严格问题
整改进展情况:一是加强组织领导。要充分认识到党费收缴工作的重要性,党支部要加强督促指导,夯实工作责任,确保党费收缴工作有序开展。二是加强教育培训。加强对党务工作者的教育培训,提高业务能力和政策水平。三是强化监督检查。建立健全党费收缴台账监督检查机制,通过定期检查、随机抽查等方式,对党费收缴工作进行督促检查,及时发现问题并督促整改。
(4)针对民主生活会质量不高问题
整改进展情况:一是深入查摆问题。 建立问题审核机制,对查摆的问题进行逐一审核,确保问题的针对性和深刻性。二是强化材料审核。 明确规定对照检查材料必须每年重新撰写,不得与往年重复,且要有新的思考和见解。 设立材料审查小组,对党组班子的对照检查材料和个人发言提纲进行严格审查,杜绝重复现象。三是优化整改措施。 要求每位班子成员针对自身问题制定切实可行、具有针对性的整改措施,且每年都要根据实际情况进行调整和更新。 定期对整改措施的落实情况进行检查和评估,督促班子成员认真落实整改。通过以上措施,设立了材料审查小组,对党组班子的对照检查材料和个人发言提纲全面审查,相似雷同的材料督促领导班子进行了修改完善,杜绝2024年度民主生活会出现此类问题。
(四)关于“持续抓整改韧劲不足,真抓真改有欠缺”方面问题
1.关于“真抓真改有欠缺”问题
(1)针对要求未被巡察的部门单位党组织要对照通报的共性问题,结合实际举一反三,全面开展自查自纠,研究制定工作方案问题
整改进展情况:一是强化认识,转变观念。加强对“未巡先改”工作的重要性和紧迫性的认识程度。按照查摆问题,一一对应制定整改措施,真抓实干。二是真抓实干,做出实效。针对查摆问题涉及工作各个方面全过程,要严字当头,做事不能应付,做人不能对付,把讲认真贯彻到一切工作中去。三是担当尽责,笃信好学。在日常工作中切中要害,把握总目标、总方向、总要求的前提下,“找准工作方案,排出任务表、时间表、路线图”,拿出实实在在的举措,一个时间节点一个时间节点往前推进,全面抓好落实。
三、立行立改事项办理情况
区党工委巡察组共移交立行立改事项1个,继续整改1个。
关于未对存续状态的老区属国有企业开展排查并进行妥善处置事项
办理进展情况:一是已经与倪佰安、王飞(王宜景之子)取得联系,陆续做好这4家国有企业资料的交接工作。二是与区行政审批局等部门联合开展存续状态的老国有企业的排查工作,防止失管问题。三是与区行政审批局等部门联合,研判老国有企业的债务等风险,妥善处置原区属国企的后续事宜。
下一步要建立常态化工作机制,加强调查研究,落实破解责任,有效破解国有企业改制中的历史遗留问题,将其作为深化国有企业改革一项任务来抓,为国有企业创造良好的环境。
四、今后整改工作打算
巡察整改工作取得的成效总是阶段性的,区财政金融局党组以整改落实为动力,抓好下一步工作,将继续按照区党工委第二巡察组的要求,采取有力的措施完善各项规章制度,加强党的各项建设,巩固巡察反馈问题的整改成果,推动财政金融工作快速发展。
一是加强责任担当,继续强化整改落实。继续坚持抓整改落实,力度不减,对区党工委第二巡察组反馈的问题,一个也不放过,继续抓好整改、抓好落实,确保高质量、高标准全面完成整改任务。对需要一定时间整改到位的建立台账,逐个落实、逐个整改、逐个消号;对需要长期坚持的明确责任人、责任科室和完成时限,确保取得实实在在的效果。
二是建立健全从严治党长效机制,确保整改落实到位。坚持党要管党,从严治党,严格落实党组主体责任,制定风险防控措施,定期对措施执行情况进行监督检查,建立健全党建知识学习制度,制定学习计划,认真督促全体人员集中学、自学,确保学习有效果,思想有进步。认真执行党风廉政建设责任体系,加大党建工作在考核中的权重,切实做到领导认识到位,管好自己,管好身边的人,干任何事都要把党的纪律放在前面,不违纪、不违法、不超越“红线”。始终把党风廉政建设工作紧紧抓在手上,针对区党工委第二巡察组提出的问题,排查制度缺陷,加强制度建设,完善各种操作规范,对整改工作中已建立的各项制度,坚决抓好落实,确保整改发挥作用,对需要建立完善的制度立即制定和完善,对不科学、不健全的制度,进一步规范完善,对一些廉洁风险较大的科室立即健全风险预警机制,从源头上堵住错误的发生,建立起不想腐,不敢腐,不能腐的制度体系,防止问题反复回潮。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及向我们反映。联系方式:0632-8690966;邮政信箱:枣庄高新区财政金融局综合管理科;电子邮箱:gxqczjrj@163.com。